RU | EN
      1. 3.2.1 Эксплуатация сетей и консолидация ЭСА
      2. 3.2.2 Развитие электросетевого комплекса
      3. 3.2.3 Технологическое присоединение
      4. 3.2.4 Транспорт электроэнергии
      5. 3.2.5 Дополнительные (нетарифные) услуги
      6. 3.2.6 Взаимодействие с потребителями
      7. 3.2.7 Основные финансово-экономические показатели по РСБУ
      8. 3.2.8 Основные финансово-экономические показатели по МСФО
      9. 3.2.9 Тарифная политика
      10. 3.2.10 Инвестиционная деятельность
      11. 3.2.11 Инновационная деятельность
      12. 3.2.12 Реализация мероприятий Программы цифровой трансформации

Для функционирования сайта мы собираем cookie, данные об IP-адресе и местоположении пользователей. Если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, пожалуйста, покиньте сайт.

3.2.7 Основные финансово-экономические показатели по РСБУ

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2021 г. составила 82 746 млнМиллион рублей, что на 6 682 млнМиллион рублей (8,8%) выше, чем за 2020 г. Выручка от услуг по передаче электроэнергии составила 81 370 млнМиллион рублей, что на 6 470 млнМиллион рублей (8,6%) выше уровня 2020 г. Рост выручки обусловлен увеличением в 2021 г. объема полезного отпуска электроэнергии на 2 671 млнМиллион кВт*чКиловатт · час относительно аналогичного периода прошлого года и ростом ставок единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии (мощности).

Себестоимость с учетом управленческих и коммерческих расходов составила 77 280 млнМиллион рублей, что на 3 271 млнМиллион рублей (4,4%) выше уровня 2020 г. Данный рост обусловлен, главным образом увеличением затрат на покупную электроэнергию на компенсацию потерь, затрат на услуги сетевых компаний по передаче э/э, увеличением расходов на персонал.

По итогам 2021 г. чистая прибыль Общества составила 5 174 млнМиллион рублей, что на 5 155 млнМиллион рублей выше уровня 2020 г. Увеличение чистой прибыли обусловлено увеличением выручки от передачи электроэнергии, а также увеличением прочих доходов, в том числе восстановлением резерва по сомнительным долгам в результате урегулирования разногласий и поступления оплаты за услуги по передаче электроэнергии.

 


Ед. изм. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2021/2020, %
Выручка от реализации продукции (услуг), в том числе: млнМиллион руб. 94 042 76 064 82 746 8,8%
- от передачи электроэнергии млнМиллион руб. 70 084 74 900 81 370 8,6%
- от технологического присоединения млнМиллион руб. 783 730 766 4,9%
- от продажи электроэнергии млнМиллион руб. 22 805 0 0 -
-  от прочей деятельности млнМиллион руб. 370 434 610 40,6%
Себестоимость продукции (услуг) млнМиллион руб. -85 497 -72 519 -75 700 4,4%
Валовая прибыль млнМиллион руб. 8 545 3 545 7 046 98,8%
Управленческие расходы млнМиллион руб. -1 534 -1 406 -1 503 6,9%
Коммерческие расходы млнМиллион руб. -969 -84 -77 -8,3%
Прибыль (убыток) от продаж млнМиллион руб. 6 042 2 055 5 466 166,0%
Проценты к получению млнМиллион руб. 117 84 102 21,4%
Проценты к уплате млнМиллион руб. -1 084 -973 -1 003 3,1%
Доходы от участия в других организациях млнМиллион руб. 440 600 1 035 72,5%
Прочие доходы млнМиллион руб. 4 342 4 938 6 402 29,6%
Прочие расходы млнМиллион руб. -6 993 -6 705 -5 626 -16,1%
Прибыль (убыток) до налогообложения млнМиллион руб. 2 864 -1 6 376 -637700,0%
Налог на прибыль и иные платежи млнМиллион руб. -709 20 -1 202 -6110,0%
Чистая прибыль (убыток) млнМиллион руб. 2 155 19 5 174 27131,6%
EBITDA* млнМиллион руб. 9 557 6 959 13 327 91,5%
Дебиторская задолженность за оказанные услуги по передаче электрической энергии млнМиллион руб. 12 333,7 12 712,0 12 120,0 -4,7%
* Показатель EBITDA рассчитывается следующим образом: Прибыль до налогообложения — проценты к уплате + Амортизация = стр.2300 ф.2 — стр. 2330 ф.2 + стр.6514 ф.2.1+ стр.6554 ф.2.1+ стр.6564 ф.2.1